Зуп 3.0 удержание по прочим операциям. Удержания из зарплаты сотрудников в «1С

💖 Нравится? Поделись с друзьями ссылкой

Вопрос: Запрос к регистру расчета по удержаниям


Надо вывести начисления и удержания сотрудников
Сделала запрос только по начислениям,все получилось вот он:
1C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 < 0 ТОГДА 12 + РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) ИНАЧЕ РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) КОНЕЦ КАК Месяц , ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность КАК ТекущаяДолжность ИЗ РегистрРасчета. Начисления КАК Начисления ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений. ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников ПО Начисления. Сотрудник = ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. Сотрудник ГДЕ Начисления. Сотрудник = & Сотрудник И Начисления. Организация = & Организация И Начисления. Месяц МЕЖДУ & Дата Начала И & Дата Окончания СГРУППИРОВАТЬ ПО Начисления. Сотрудник, Начисления. Месяц , Начисления. ГоловнаяОрганизация, ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность

А если добавляю удержания получается ерунда какая то
Вот:

1C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ВЫБРАТЬ Начисления. Сотрудник КАК Сотрудник, Начисления. Месяц КАК Месяц Начисления, СУММА(Начисления. Результат) КАК Результат, Начисления. ГоловнаяОрганизация КАК ГоловнаяОрганизация, ВЫБОР КОГДА РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) < 0 ТОГДА 12 + РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) ИНАЧЕ РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) КОНЕЦ КАК Месяц , ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность КАК ТекущаяДолжность, Удержания. Результат КАК Результат1 ИЗ РегистрРасчета. Начисления КАК Начисления ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений. ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников ПО Начисления. Сотрудник = ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. Сотрудник ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрРасчета. Удержания КАК Удержания ПО Начисления. ФизическоеЛицо = Удержания. ФизическоеЛицо ГДЕ Начисления. Сотрудник = & Сотрудник И Начисления. Организация = & Организация И Начисления. Месяц МЕЖДУ & Дата Начала И & Дата Окончания СГРУППИРОВАТЬ ПО Начисления. Сотрудник, Начисления. Месяц , Начисления. ГоловнаяОрганизация, ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность, Удержания. Результат

Помогите пожалуйста...

Ответ: я не обижаю
я ваще поражён уровнем
я тоже такой. деалю потом думаю

Вопрос: ЗУП 3,0 Возврат НДФЛ уволенному сотруднику


Как правильно в программе 1С сделать возврат НДФЛ в текущем периоде у сотрудника который уволен и у которого излишне исчислен и удержан НДФЛ, через некоторое время после увольнения.
ЗУП 3.0.25.132
1С 8.3.8.1675


Может кто поможет.
Какие именно проводки нужно сделать, что бы все корректно встало, включая справку 2НДФЛ??

Ответ:

Kirill_NN сказал(а):

Как правильно в программе 1С сделать возврат НДФЛ в текущем периоде у сотрудника который уволен и у которого излишне исчислен и удержан НДФЛ, через некоторое время после увольнения.
ЗУП 3.0.25.132
1С 8.3.8.1675
Документ Возврат НДФЛ не делает записей по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудником, Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам
Т.е. мы не можем ему сделать выплату т.к. программа не видит долга организации перед сотрудником, уже к тому же уволенным
Может кто поможет.
Сотрудник Иванов Иван Иванович, ситуация воспроизведена в тестовой базе 1С -
Какие именно проводки нужно сделать, что бы все корректно встало, включая справку 2НДФЛ??

Нажмите, чтобы раскрыть...

Только вручную документом "Перенос данных" редактировать регистры по НДФЛ.
Никаких проводок в ЗУПе не будет. Их там и так нет)

Вопрос: ИЛ временно не попадает в удержания


Всем доброго дня. Есть ИЛ по сотруднику, который всегда благополучно попадал на вкладку "Прочие удержания" при заполнении. И вот в апреле он почему-то не попал, в мае снова попадает. Что это может быть? Начисления за апрель у сотрудника есть.

Ответ:

ну логично. а 1С смотрит что уже было такое удержание и не заполняет. Если бы вы документы Начисление ЗП сразу отобрали оп сотруднику то увидели бы за праель по ниму как минимум 2 документа и сразу бы настрожились

Вопрос: ЗУП 3.1 Удержания с сотрудников


Есть пара удержаний - возмещение ущерба и возврат излишне выплаченной з/п.
В ЗУП реализовано через "удержание в счет расчетов по прочим операциям".
Но сам расчет там либо фиксированной суммой, либо по формуле.
На практике применяется расчет аналогичный исполнительным листам. Т.е. процентом от з/п до достижения суммы.
Если исходить из типового механизма, то потребуется ввести 3 одинаковых удержания - суммой, расчетная база общая, расчетная база без больничных листов.
Есть другие решения?

Ответ: все оказывается еще проще))
заведи новые удержания с назначением "Исполнительный лист".
В самом документе ИЛ просто выберешь нужное удержание.
Профит

Вопрос: Подтягивается удержание а нужно дополнительное начисление в расчет при увольнении


Здравствуйте.
В документе расчет при увольнении сотрудников организаций подтягивается удержание "Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням", а мне нужно чтобы это было дополнительное начисление "Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням".
Не могу найти где это настроить. Прошу помочь если кто знает. Спасибо.

Ответ:

ДА это делается именно натройкой и есть ньюансы. У меня недавно переписка была с 1С.
Когда стоит "удержание за отработанный отпуск при увольнении не уменьшает налоги и взносы" может возникнуть ситуация когда у человка в этом месяце табаз по налогам + а с начала года она -
и тогда в отчетность не попадает. Долго и муторно переписывались, сказали они что все это контролируется руками и исправлять не будут

Вопрос: Расчет НДФЛ при увольнение сотрудника


ЗУП 2.5.96.2. В расчете при увольнение сотрудника организации. Начислено сумма, при этом удержано 0 написано. Хотя в печатной форме Т-61 НДФЛ удержан правильно. Где ошибка?
--- Объединение сообщений, 25 ноя 2015 ---

Или это правильно? Туда попадают прочее удержания?

--- Объединение сообщений, 25 ноя 2015 ---

И если это правильно тогда где посмотреть сумму к выплате? Зарплата - ндфл - прочие удержания

Ответ:

В какой последовательности расчет делали.
попробуйте так
1 Расчет при увольнении.
2. начисление ЗП по данному сотруднику
3. Выплата и посмотрите

Вопрос: Выдача товаров сотруднику с последующим распределениям по заказам (нужен совет)


Приветствую, Форумчане!

УТ 10.3, обычное, 1с8.2




Посоветуйте, что можно придумать...

Ответ:

Ukraina
Приветствую, Форумчане!

УТ 10.3, обычное, 1с8.2

Заказчик захотел сделать следующее:

1. На выполнение нескольких заказов выдать одному сотруднику определенное количество товаров (большой список)
2. По истечению какого-то срока, сотрудник отчитывается по выполнению заказов и менеджер распределяет списанное количество товаров по Объектам(Заказам)
3. Должно учитываться сколько осталось товаров осталось на руках у Сотрудника
4. При списании с сотрудника должен формироваться (изменяться/пополняться) Заказ

Понимаю бред, но тем не менее как можно добиться подобного.

Сложность в том, что например Товар1 в количестве 10 единиц может распределиться по разным заказам, например 7+3.

Посоветуйте, что можно придумать...


делай регистр - доставка.. если хочешь глянь торговлю 11 там подобное сделано.
Дают сотруднику не товар а набор заказов - поэтому должно быть измерение заказ и товар если нужно.
Но так вы както через опу пытаетесь делать..обычно сперва документы оформляются а потом развозятся

Вопрос: ЗУП 3.1.5: Не добавляется один сотрудник в ведомость выплаты зарплаты


Проблема такая. При заполнении ведомости (и автоматически, и вручную) невозможно занести одного сотрудника. Когда открывается форма подбора из списка, в ней этот сотрудник отсутствует (а все остальные - есть). В чем может быть причина такого странного поведения? В справочнике Сотрудники этот сотрудник как положено присутствует, всё занесено корректно. Может какие-то регистры еще используются в условиях для подбора?

Ответ: () Ага косяк в типовой 3.1.5
Ниже кусок моего письма в 1С. Пока жду.

Проблема: некорректная запись изменений в Регистре сведений ОсновныеСотрудникиФизическихЛиц, в результате чего некорректно формируется список сотрудников для выбора в документы и отчеты с отбором по Организации.

Ошибка воспроизводится в демо-конфигурации на версии 3.1.5.129.
Порядок действий.
1. Создаем новую Организацию Альфа, не являющуюся филиалом другой организации
2. Вводим Прием на работу в новую организацию Альфа нового сотрудника по имеющемуся физлицу Базин Антон Владимирович, работающему также в организации Крон-Ц
3. При проведении Приема в организацию Альфа, запись в РС ОсновныеСотрудникиФизическихЛиц с физлицом Базин Антон Владимирович по организации Крон-Ц, заменяется записью с организацией Альфа. Новая запись не создается. Рис 1.
4. При попытке выбрать сотрудника, например, в расчетный листок по организации Крон-Ц или в документ Ведомость в кассу, в списке выбора сотрудников нет сотрудника Базин Антон Владимирович. Рис 2 и 3.
Просим подтвердить наличие ошибки и планы ее исправления.

Вопрос: выгрузка сотрудников из ЗиКГУ ред. 3.1 в БГУ ред..2


Добрый вечер, уважаемые специалисты. Необходимо выгрузить справочник сотрудников (ну и физлиц) из Зарплата и кадры гос.учреждения из 3.1.2.213 (актуальный релиз) в чистую Бухгалтерию гос.учреждения 2.0.50.7 (актуальный релиз). Думается, что это можно сделать типовыми средствами, т.е. настроить синхронизацию данных. Настройку начинаю на стороне ЗиКГУ, т.е. база БГУ является чистой.
1. ставлю галку в "синхронизация данных"
2. жму "настройки синхронизации данных"
3. жму "настроить синхронизацию данных"
4. в вывалившемся списке выбираю строку "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0"
5. "указать настройки вручную"
6. вариант подключения = прямое подключение к программе, указываю каталог инф.базы, ввожу данные аутентификации (логин, пароль)/, проверка подключения проходит успешно.
7. правила отправки данных в БГУ ред.2
-Выгружать документы и справочную информацию начиная с 1 января
2017 г.
-Выгружать документы и справочную информацию по всем организациям
-Выгружать подразделения организаций: нет.
-Выгружать данные сотрудников: нет.
8. Правила отправки данных в ЗиКГУ:
-выгружать данные: по всем организациям
-Контрагент для учета зарплаты: не установлен
-Вид первичного документа: не установлен
9. "настройка синхронизации данных успешно завершена"
10. стоит галочка "выполнить синхронизацию", оставляю. Жму Далее
11. выходит окно синхронизации (сопоставление данных). в таблице сопоставления вышла только одна строка со справочником "Статьи расходов", несопоставлено 37 элементов (будут созданы новые)
12. соглашаюсь, жму Далее. выходит окно с настройкой отправляемых данных. (не добавлять; добавить документы; добавить данные (с отбором)). Оставляю вариант "не добавлять", жму Далее. Сразу оговорюсь, что пробовал и выбирать вариант "добавить данные", ставил галочку напротив справочника "сотрудники", к отправке выбирался 651 элемент - но все равно в БГУ сотрудники не переносились (в журнале регистрации указано, что отправлено всего 291 объект (другие справочники, без сотрудников))

Вопрос: что делаю не так? почему сотрудники не отправляются из ЗиКГУ ред.3.1 в БГУ ред.2? Может необходимо где-то в настройках баз данных поставить флажок "выгрузать ЗП по каждому сотруднику", а не "сводно"

Ответ: +() Хотя настройка не поможет, сотрудников выгружает по ссылке из документа отражения зарплаты, только правила поправлять.

», декабрь 2017

Настраиваем удержания в «1С:Зарплата и 8», ред. 3.1, будь то алименты, штрафы или выплаты за кредит.

Как удержать алименты

Удержания из заработной платы отличаются большим разнообразием, но условно их можно разделить на несколько видов:

    обязательные удержания, к которым относятся алименты, удержания по исполнительным листам (штрафы) и т.д.;

    по инициативе работодателя, штрафы за нарушение ПДД и т.д.;

    по инициативе сотрудника, например, удержание в счет погашения кредита.

Для начала рассмотрим, как удержать алименты в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Если родители не выполняют обязательства по содержанию детей, то денежные средства взыскиваются с родителей в судебном порядке. В свою очередь работодатель обязан каждый месяц удерживать алименты из зарплаты сотрудника и уплачивать лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы должнику.

Организация получила исполнительные документы, и в системе формируем следующие действия.

Для начала выполняем настройку системы: переходим в раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты» – «Настройка состава начислений и удержаний» – «Удержания» – устанавливаем флаг «Удержания по исполнительным листам».

Регистрируем условия исполнительного листа в документе «Исполнительный лист», который располагается в закладке « Зарплата» – « Удержания».

В исполнительном листе указываем сотрудника, с которого требуется удержать алименты, период удержания, получателя и его адрес, способ расчета. Способы расчета могут быть следующими

    Процент, если в исполнительном документе указано удерживать алименты процентом.

    Фиксированная сумма.

    Доля, если расчет аналогичен расчету процентом, однако позволяет при расчете избежать погрешностей из-за округления (например, 1/3 вместо 33,33%).

Денежный перевод через платежного агента заполняют, если удержанная с сотрудника сумма будет перечислена получателю при помощи платежного агента: банка или почты.

Само удержание производится в документе «» при исчислении заработной платы. Далее выплата дохода происходит уже без учета сумм по исполнительным листам.

Штрафы за нарушение ПДД

Организация может уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и удержать сумму из зарплаты сотрудника согласно ст. 138, 238, 248 ТК РФ.

Для этого в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, создаем новое удержание. Переходим в «Настройка» – «Удержания». В справочнике создаем новый элемент. В нем указываем: «Наименование» – «Штрафы ПДД». Назначением удержания выбираем «Удержание в счет расчетов по прочим операциям »; «Расчет и показатели » – результат вводится фиксированной суммой; «Вид операции по зарплате» – «Возмещение ущерба».

Сумму полученного штрафа вводим при помощи специального документа «Удержание по прочим операциям », который располагается в «Зарплата» – «Удержания». В новом документе указываем организацию, сотрудника, период удержания, размер удержания.

В конце месяца рассчитываем зарплату при помощи документа «Начисление зарплаты и взносов », где на вкладке «Удержания » автоматически попадает удержания по ПДД. Для отражения проводок обязательно регистрируем «Отражение зарплаты в бухучете ».

Обратите внимание: проводки, выгружаемые в бухгалтерскую программу, формируются автоматически по дебету и кредиту 73.02 .

Удержание в счет погашения кредита

По заявлению сотрудника организация может уменьшать заработок в счет перечислений другим организациям, например, выплата по кредиту сотрудника.

В первую очередь настраиваем систему: создаем новый элемент в справочнике «Удержания ». Заполняем новый элемент: «Наименование» – «Удержание по погашению кредита»; «Назначение удержания» – «Прочее удержание в пользу третьих лиц», «Удержание выполняется» – « Ежемесячно», «Расчет и показатели» – «Результат вводится фиксированной суммой».

При этом удержание достаточно создать один раз, далее применять для всех сотрудников.

Затем регистрируем условия удержания в документе «Постоянное удержание в пользу третьих лиц » («Зарплата» – «Удержания»). Выбираем сотрудника, в строке «Удержание » – созданное ранее удержание. Далее устанавливаем переключатель на «Начать новое удержание» , определяем период, в строке «Контрагент» выбираем получателя – банк. В табличную часть документа подбираем сотрудника и указываем сумму, поскольку при создании удержания указали, что результат - это фиксированная сумма.

В момент исчисления зарплаты за месяц система удержит у сотрудника указанные суммы. При выгрузке в «1С:Бухгалтерию 8» сформируются проводки по дебету и кредиту 76.49 .

Проверку удержанных сумм можно произвести через зарплатные отчеты: расчетный лист, анализ зарплаты и так далее.

Иногда происходят ситуации, при которых необходимо удержать некоторые суммы из заработной платы сотрудника. В одной из прошлых статей мы уже рассматривали Удержание по исполнительному листу в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 . В этой статье мы рассмотрим, как работать с иными видами удержаний: задолженность по подотчетным суммам, членские профсоюзные взносы и стоимость испорченных материальных ценностей (брак при изготовлении продукции).

Чем же эти удержания принципиально отличаются от удержаний по исполнительному листу, рассмотренных ранее? Дело в том, что учет таких операций не автоматизирован в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и поэтому вызывает достаточно много вопросов у пользователей.

Но прежде, чем мы начнем разбираться с отражением данных ситуаций в программе, хочу вам напомнить, что согласно статье 138 Трудового Кодекса РФ размер удержаний по инициативе работодателя не должен превышать 20 % от суммы заработной платы работника. Поэтому если сумма удержаний превышает максимально возможную, то остаток удерживается в следующем месяце.
Итак, давайте рассмотрим, как отразить в программе каждый из трех перечисленных случаев.

1. Удержание задолженности по подотчётным суммам

Допустим, сотрудник не отчитался полностью по суммам, выданным под отчет и не вернул остаток задолженности. Принято решение удержать указанную сумму из его заработной платы.
В первую очередь, нам необходимо добавить новый Вид расчета . Для этого открываем раздел «Зарплата и кадры», «Справочники и настройки», «Удержания»

Щелкаем по кнопке «Создать» и заполняем:
- наименование
- код вида расчета, который должен быть уникальным, то есть не должен повторяться.
Поле «Категория удержания» в нашем случае не заполняется, так как для вида расчета «Удержание подотчетных сумм» в списке отсутствует подходящая категория.


Записываем и закрываем.
Далее создаём документ «Начисление зарплаты». Открываем раздел «Зарплата и кадры», «Зарплата», «Все начисления». После автоматического заполнения данного документа, переходим на закладку «Удержания», нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем:
- ФИО сотрудника
- вид расчета
- сумму удержания
- получателя удержаний



Но если мы проведем документ, то заметим такую особенность: проводки для данного удержания документ автоматически не сформировал. Для регистрации данного факта в бухгалтерском учете необходимо дополнительно воспользоваться документом «Операция» (раздел «Операции», «Бухгалтерский учет», «Операции, введенные вручную»).


Добавляем проводку Дт счета 70 Кт счета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами»


Для чего же тогда нужно было добавлять данное удержание в документ начисления заработной платы, если проводки все равно приходится формировать вручную? А делать это нужно для того, чтобы данная сумма была отражена в расчетной ведомости и расчетном листке, а также учитывалась при определении суммы к выплате. Сформируем расчетный листок (раздел «Зарплата и кадры», «Зарплата», «Отчеты по зарплате», «Расчетный листок») и проверим удержанную сумму.


2. Удержание членских профсоюзных взносов

Снова начинаем с настройки вида расчета. Как и в первом случае, заполняем наименование и код вида расчета. Только теперь выбираем категорию удержания «Профсоюзные взносы», т.к. она присутствует в списке.


Записываем и закрываем.
Создаём документ «Начисление зарплаты», заполняем и по кнопке «Добавить» на вкладке «Удержания» вводим необходимую информацию, выбирая созданный вид расчета.


Далее регистрируем сумму удержания в бухгалтерском учете при помощи документа «Операции, введенные вручную». Создаём проводку по Дт счета 70 Кт счета 76.49 «Расчеты по прочим удержаниям из зарплаты работников»


Для проверки сформируем расчетный листок, сумма удержания должна быть отражена в разделе Удержано .


3. Удержание за брак.

Рассмотрим пример, когда сотрудник организации ООО «Максима» изготовил деталь с дефектом, исправить который нет возможности, и мы должны удержать из его зарплаты стоимость испорченных материальных ценностей.
Так же, как и в предыдущих случаях, начинаем с настройки вида расчета. Категорию удержания не заполняем.


Теперь заполняем документ «Начисление зарплаты», добавляем информацию о нашем удержании на соответствующую вкладку.
По ссылке в нижнем левом углу можем посмотреть и распечатать Расчетный листок



Регистрируем сумму удержания в бухучете, заполняя документ «Операции, введенные вручную». Создаем проводку Дт 70 Кт 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба».



Как вы могли заметить, отражение всех трех ситуаций в программе примерно одинаково, отличаются лишь проводки, которые необходимо сформировать вручную. Этим же алгоритмом действий вы можете воспользоваться и при создании каких-то других удержаний, необходимость в которых есть в вашей организации.

Настраиваем удержания в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, будь то алименты, штрафы или выплаты за кредит.

Как удержать алименты

Удержания из заработной платы отличаются большим разнообразием, но условно их можно разделить на несколько видов:
  • обязательные удержания, к которым относятся алименты, удержания по исполнительным листам (штрафы) и т.д.;
  • по инициативе работодателя, штрафы за нарушение ПДД и т.д.;
  • по инициативе сотрудника, например, удержание в счет погашения кредита.
Для начала рассмотрим, как удержать алименты в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Если родители не выполняют обязательства по содержанию детей, то денежные средства взыскиваются с родителей в судебном порядке. В свою очередь работодатель обязан каждый месяц удерживать алименты из зарплаты сотрудника и уплачивать лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы должнику.

Организация получила исполнительные документы, и в системе формируем следующие действия.

Для начала выполняем настройку системы: переходим в раздел «Настройка» - «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «Удержания» - устанавливаем флаг «Удержания по исполнительным листам».

Регистрируем условия исполнительного листа в документе «Исполнительный лист», который располагается в закладке «Зарплата» - «Удержания».

В исполнительном листе указываем сотрудника, с которого требуется удержать алименты, период удержания, получателя и его адрес, способ расчета. Способы расчета могут быть следующими

  • Процент, если в исполнительном документе указано удерживать алименты процентом.
  • Фиксированная сумма.
  • Доля, если расчет аналогичен расчету процентом, однако позволяет при расчете избежать погрешностей из-за округления (например, 1/3 вместо 33,33%).
Денежный перевод через платежного агента заполняют, если удержанная с сотрудника сумма будет перечислена получателю при помощи платежного агента: банка или почты.

Само удержание производится в документе «» при исчислении заработной платы. Далее выплата дохода происходит уже без учета сумм по исполнительным листам.

Штрафы за нарушение ПДД

Организация может уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и удержать сумму из зарплаты сотрудника согласно ст. 138, 238, 248 ТК РФ.

Для этого в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, создаем новое удержание. Переходим в «Настройка» - «Удержания». В справочнике создаем новый элемент. В нем указываем: «Наименование» - «Штрафы ПДД». Назначением удержания выбираем «Удержание в счет расчетов по прочим операциям »; «Расчет и показатели » - результат вводится фиксированной суммой; «Вид операции по зарплате» - «Возмещение ущерба».

Сумму полученного штрафа вводим при помощи специального документа «Удержание по прочим операциям », который располагается в «Зарплата» - «Удержания». В новом документе указываем организацию, сотрудника, период удержания, размер удержания.

В конце месяца рассчитываем зарплату при помощи документа «Начисление зарплаты и взносов », где на вкладке «Удержания » автоматически попадает удержания по ПДД. Для отражения проводок обязательно регистрируем «Отражение зарплаты в бухучете ».

Обратите внимание: проводки, выгружаемые в бухгалтерскую программу, формируются автоматически по дебету 70 и кредиту 73.02.

Удержание в счет погашения кредита

По заявлению сотрудника организация может уменьшать заработок в счет перечислений другим организациям, например, выплата по кредиту сотрудника.

В первую очередь настраиваем систему: создаем новый элемент в справочнике «Удержания ». Заполняем новый элемент: «Наименование» - «Удержание по погашению кредита»; «Назначение удержания» - «Прочее удержание в пользу третьих лиц», «Удержание выполняется» - « Ежемесячно», «Расчет и показатели» - «Результат вводится фиксированной суммой».

При этом удержание достаточно создать один раз, далее применять для всех сотрудников.

Затем регистрируем условия удержания в документе «Постоянное удержание в пользу третьих лиц » («Зарплата» - «Удержания»). Выбираем сотрудника, в строке «Удержание » - созданное ранее удержание. Далее устанавливаем переключатель на «Начать новое удержание» , определяем период, в строке «Контрагент» выбираем получателя - банк. В табличную часть документа подбираем сотрудника и указываем сумму, поскольку при создании удержания указали, что результат — это фиксированная сумма.

В момент исчисления зарплаты за месяц система удержит у сотрудника указанные суммы. При выгрузке в «1С:Бухгалтерию 8» сформируются проводки по дебету 70 и кредиту 76.49.

Проверку удержанных сумм можно произвести через зарплатные отчеты: расчетный лист, анализ зарплаты и так далее.

Возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда на одного сотрудника приходит несколько исполнительных листов с суммарным процентом удержаний выше ограничения, установленного Трудовым кодексом (ст. 137 и 138). Не так давно разработчики программ 1С реализовали в некоторых конфигурациях механизм, позволяющий контролировать соответствие размера удержаний требованиям законодательства. В этой статье мы поговорим о нюансах работы с исполнительными листами и прочими удержаниями в 1С: ЗУП и 1С: ЗГУ редакции 3.1 с учетом изменений, произведенных в последних релизах.

В программах для включения возможности использования различных видов удержаний в разделе «Настройка» – «Расчет зарплаты» – «Настройка состава начислений и удержаний» – «Удержания» должен быть установлен соответствующий флажок.

Зарегистрировать исполнительный лист и назначить прочие постоянные удержания можно в разделе «Зарплата» – «Удержания».


Отличия этих пунктов состоит в комплекте доступных действий и возможных для формирования отчетов.


До создания документов необходимо включить еще одну настройку, которую разработчики внедрили в последних релизах – это ограничение суммы удержаний процентом от заработной платы в соответствии со статьей 138 Трудового кодекса. Установить галочку нужно в разделе «Настройка» – «Расчет зарплаты».


Тогда при формировании документов удержаний (в нашем примере «Исполнительный лист») становится доступным механизм определения очередности взыскания.


Обратите внимание, это возможно только при расчете размера удержания процентом или долей от заработка, а при фиксированной сумме – нет.
Посмотреть, какую очередность нужно проставить в соответствующем поле, можно в ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Также надо определить, является ли удержание взысканием, т.е попадает ли под статью 138 ТК. В этом случае в разделе «Настройки» – «Удержания» для конкретного элемента устанавливаем галочку «Является взысканием». Например, у исполнительного листа она стоит по умолчанию, а для удержания по заявлению сотрудника на погашение кредита нет необходимости применять механизм ограничений, поэтому для него в окне настроек надо снять эту галочку.


Задолженность по исполнительному листу также может ограничиваться определенной суммой, которую следует указать в соответствующем окне.


Расчет назначенных удержаний производится в документе «Начисление зарплаты и взносов» на закладке «Удержания».


Если сотруднику было назначено несколько различных удержаний, а дохода для погашения всех сумм взысканий и удержаний недостаточно, как на картинке выше, будет применяться новый механизм ограничений. Для этого в конце каждого месяца после расчета зарплаты необходимо вводить документ «Ограничение взысканий».


По кнопке «Заполнить» в таблицу документа автоматически попадают сотрудники, у которых программа определила превышение сумм взысканий.


В столбце «Результат» показывается сумма, которая соответствует ограничениям и реально будет удержана. В столбце «Рассчитано» – значение, которое получилось расчетным путем при начислении зарплаты и взносов. Далее отражена сумма задолженности, превышающая разрешенный предел. Она переходит для удержания на следующий месяц.
В следующем месяце программа будет пытаться удержать задолженность, и, при достаточной сумме начислений, возможно её частичное либо полное погашение. Если дохода не хватит, то задолженность будет накапливаться.
Для отслеживания данных по удержаниям можно использовать варианты отчетов в разделе «Зарплата» – «Отчеты по зарплате». В связи с последними изменениями к ним добавился еще один – «Задолженность по взысканиям».

Рассказать друзьям